自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門預算
中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳
2025年部門預算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
二、機構設置情況
第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
二、部門預算收入總體情況說明
三、部門預算支出總體情況說明
四、政府性基金預算支出情況說明
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
七、機關運行經(jīng)費安排情況說明
八、政府采購預算安排情況說明
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
十、預算績效目標情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2025年預算公開報表
表一:部門收支總體情況表
表二:部門收入總體情況表
表三:部門支出總體情況表
表四:財政撥款收支總體情況表
表五:一般公共預算支出情況表
表六:一般公共預算基本支出情況表
表七:財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費
表八:政府性基金預算支出情況表
表九:國有資本經(jīng)營預算支出情況表
表十:自治區(qū)本級項目績效目標公開表
表十一:自治區(qū)對下轉移支付項目績效目標公開表
第一部分 部門概況
一、主要職能
政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務的各項工作,其主要職能是:
(一)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、常務委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務工作。
(二)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
(三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
(四)負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關的組織服務工作。
(五)負責自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務工作。
(六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
(七)負責自治區(qū)政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務工作。
(八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關人事工作。
(九)負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大常委會、自治區(qū)政府有關部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負責聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
(十)負責自治區(qū)政協(xié)機關的外事工作、機構編制和干部人事管理工作,指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
(十一)負責自治區(qū)政協(xié)及機關的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
(十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領導同志交辦的其他事項。
二、機構設置
1.2025年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第三年,現(xiàn)主席、副主席9人,其他省級領導5人,秘書長1人,委員681人,其常委119人,分為30個屆別。下設9個專門委員會,即:提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會的工作機構,為行政單位。下設1個廳級機構:委員聯(lián)絡工作委員會;1個副廳級機構:研究室;22個處級機構:委員履職工作處、委員聯(lián)絡服務工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡處、離退休人員工作處、機關黨委、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設2個正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。
三、部門預算單位構成
從預算單位構成看,政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會部門預算包括:辦公廳本級預算、廣西政協(xié)報社預算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)預算。

第二部分 2025年部門預算情況說明
一、部門預算收支增減變化情況說明
2025年收入總預算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。其中:一般公共預算撥款9849.59萬元,同比減少575.68萬元,下降5.52%;政府性基金預算收入0萬元;國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;財政專戶管理的收入0萬元;單位資金收入1151.47萬元,同比減少154.95萬元,下降11.86%;上年結轉結余收入0萬元。
2025年支出總預算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。其中:基本支出預算5816.37萬元,占支出總預算52.87%,同比減少258.84萬元,下降4.26%;項目支出預算5184.69萬元,占支出總預算47.13%,同比減少471.79萬元,下降8.34%。
收支預算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動、退休相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的減少;三是貫徹落實“過緊日子”要求,壓減項目支出預算。
二、部門預算收入總體情況說明
我單位2025年收入總預算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%。收支預算減少的原因一是單位資金收支減少,主要是廣西政協(xié)報社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行收入減少,事業(yè)單位經(jīng)營收入減少的原因是廣告收入減少;二是正常的人員調(diào)動、退休相應的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費的減少;三是貫徹落實“過緊日子”要求,壓減項目支出預算。其中:
一般公共預算撥款9849.59萬元,同比減少575.68萬元,下降5.52%;
政府性基金預算收入0萬元;
國有資本經(jīng)營預算收入0萬元;
財政專戶管理的收入0萬元;
單位資金收入1151.47萬元,同比減少154.95萬元,下降11.86%,其中:事業(yè)收入980.01萬元,同比增加7.79萬元,增長0.8%,事業(yè)經(jīng)營收入171.46萬元,同比減少148.73萬元,下降46.45%。
2025年收入預算結構圖

2024、2025年收入總預算對比圖

三、部門預算支出總體情況說明
我單位2025年支出總預算11001.06萬元,同比減少730.63萬元,下降6.23%,主要原因是基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費減少;項目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費用減少;二是貫徹落實“過緊日子”要求,壓減項目支出預算。單位支出主要包括:
(一)按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。
1.基本支出預算5816.37萬元,占支出總預算52.87%,同比減少258.84萬元,下降4.26%。其中:
人員經(jīng)費預算4995.22萬元,占基本支出預算85.88%,同比減少241.46萬元,減少4.61%。其中:工資福利支出預算4487.85萬元,占基本支出預算77.16%,同比減少230.14萬元萬元,下降4.88%;對個人和家庭的補助支出預算507.37萬元,占基本支出預算8.72%,同比減少11.32萬元,下降2.18%;
公用經(jīng)費項目支出(商品和服務支出)預算821.15萬元,占基本支出預算14.12%,同比減少17.38萬元,減少2.07%。
基本支出減少的原因是人員退休、調(diào)出造成的人員經(jīng)費減少。
2.項目支出預算5184.69萬元,占支出總預算47.13%,同比減少471.79萬元,下降8.34%。
項目支出減少的原因一是廣西政協(xié)報社事業(yè)單位發(fā)行量下降,發(fā)行費用減少;二是貫徹落實“過緊日子”要求,壓減項目支出預算。
2024年、2025年支出總預算對比圖

(二)按支出功能科目分類劃分,共分為四類。
201類一般公共服務支出類科目9282.51萬元,占本年支出預算84.38%,同比減少610.38萬元,下降6.17%;
208類社會保障和就業(yè)支出類科目1083.07萬元,占本年支出預算9.85%,同比減少107.21萬元,下降9.01%;
210類衛(wèi)生健康支出類科目277.04萬元,占本年支出預算2.52%,同比增加6.05萬元,增長2.23%;
221類住房保障支出類科目358.43萬元,占本年支出預算3.26%,同比減少19.1萬元,下降5.06%。
四、政府性基金預算支出情況說明
我部門2025年部門預算無政府性基金預算。
五、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
我部門2025年部門預算無國有資本經(jīng)營預算。
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明
我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算1029.16萬元,同口徑比2024年減少44.15萬元,下降4.11,具體如下:
(一)因公出國(境)費38.16萬元,與上年持平。
(二)公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年持平。
(三)公務接待34.44萬元,與上年同比減少1.84萬元,下降5.07%。減少的原因是根據(jù)預算編制要求“三公”經(jīng)費壓減。
七、機關運行經(jīng)費情況說明
2025年機關行政運行預算789.43萬元,全部是基本支出預算。主要用于自治區(qū)政協(xié)辦公廳本級為保證日常運轉發(fā)生的公用經(jīng)費。如按自治區(qū)統(tǒng)一規(guī)定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費及辦公用房維修(護)費等日常公用經(jīng)費支出。
八、政府采購預算安排情況說明
根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結合自治區(qū)政府采購辦公室的有關規(guī)定,2025年政府采購預算612.35萬元,同比減少267.34萬元,下降30.39%,其中一般公共預算撥款預算439.96萬元,單位資金預算172.40萬元。政府集中采購258.80萬元,占政府采購預算42.26%,同比增加7.27萬元,增長2.89%;分散采購預算353.36萬元,占政府采購預算57.74%,同比減少274.8萬元,下降43.75%。下降的原因是政府采購項目減少。
貨物采購157.1萬元,占政府采購預算25.65%,工程采購0萬元;服務采購455.26萬元,占政府采購預算74.35%。采購限額標準以上,200萬元以下的貨物和服務采購項目、400萬元以下的工程采購項目,適宜為中小企業(yè)提供的采購預算612.35萬元,面向中小企業(yè)預留金額612.35萬元;本單位2025年無超過200萬元的貨物和服務采購項目、超過400萬元的工程采購項目。
九、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年本部門無國有資產(chǎn)占用相關情況。
十、預算績效目標情況說明
(一)我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理,涉及自治區(qū)本級項目48個,預算資金5184.69萬元;對下轉移支付項目2個,預算資金170萬元??冃繕饲闆r詳見報表(敏感涉密項目除外)。
(二)重點項目預算績效目標說明。


(三)其他一般性轉移支付補助市縣項目支出預算說明
1.三級文史館建設補助市縣政協(xié)120萬元。
根據(jù)全國政協(xié)關于開展“中國政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫工程建設”的要求,自治區(qū)政協(xié)第35次主席會議研究決定,以項目建設為載體,加強全區(qū)政協(xié)文史館建設,力爭在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級文史館體系,推動全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺階。各有關設區(qū)市政協(xié)高度重視2025年縣級政協(xié)文史館建設單位推薦工作,積極鼓勵和引導尚未建設文史館的下轄縣(區(qū))政協(xié)申報,并協(xié)調(diào)推進落實相關工作。2025年擬補助南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政協(xié),柳州市柳南區(qū)政協(xié),河池市金城江區(qū)政協(xié)、環(huán)江縣政協(xié)等4個縣(區(qū))政協(xié)。
2020年自治區(qū)人民政府批復意見指出,按照中央和自治區(qū)有關過緊日子的要求,同時為了更好的銜接上一個五年計劃的實施,“十四五”時期縣級政協(xié)文史館建設維持“十三五”時期補助額度和標準即每個縣30萬元。
2.定點聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費50萬元。
為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開局,帶動農(nóng)民增收致富,2025年安排定點聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費50萬元。
第三部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經(jīng)營預算撥款收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。
五、社會保障和就業(yè)支出:反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出,主要用于本部門離退休人員方面的支出。
六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 2025年部門預算公開報表
(詳見報表部分:2025年部門預算公開報表)