自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門預(yù)算

2023-02-07 08:43:00  來源:自治區(qū)政協(xié)辦公廳
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中國人民政治協(xié)商會議
廣西壯族自治區(qū)委員會 辦公廳
2023年部門預(yù)算
 
  目   錄
  第一部分 部門概況
  一、主要職能
  二、機構(gòu)設(shè)置
  三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
  第二部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門預(yù)算情況說明
  一、部門收支總體情況說明
  二、部門收入體情況說明
  三、部門支出總體情況說明
  四、財政撥款收支情況說明
  五、2022年一般公共預(yù)算支出情況說明
  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
  十、其他重要事項的情況說明
  第三部分 名詞解釋
  第四部分 自治區(qū)政協(xié)辦公廳2023年部門預(yù)算報表
  表一:部門收支總體情況表
  表二:部門收入總體情況表
  表三:部門支出總體情況表
  表四:財政預(yù)算撥款收支總體情況表
  表五:一般公共預(yù)算支出情況表
  表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表
  表七:一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況表
  表八:政府性基金預(yù)算支出情況表
  表九:國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
  表十:預(yù)算項目績效目標公開表
 
 
 
第一部分 部門概況
 
  一、主要職能
 
  政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳承擔為政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能服務(wù)的各項工作,其主要職能是:
 
  (一)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、常務(wù)委員專題座談會、秘書長會議以及其他重要會議、活動的組織和服務(wù)工作。
 
  (二)負責政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會全體會議、常務(wù)委員會會議、主席會議決議和決定的具體組織實施工作。
 
  (三)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和廣西人民政協(xié)的理論、政策,提出人民政協(xié)履行職能的工作建議;起草自治區(qū)政協(xié)的重要文稿;協(xié)調(diào)和組織自治區(qū)政協(xié)的對內(nèi)對外宣傳工作。
 
  (四)負責協(xié)調(diào)、保障專門委員會實施專題調(diào)研計劃和開展相關(guān)的組織服務(wù)工作。
 
  (五)負責自治區(qū)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。
 
  (六)整理、報送政協(xié)組織和委員履行職能形成的調(diào)研報告、視察報告、大會發(fā)言、建議案;收集反映社情民意,處理政協(xié)委員和人民群眾的來信來訪。
 
  (七)負責自治區(qū)政協(xié)委員視察、學習等活動的組織服務(wù)工作。
 
  (八)參與自治區(qū)政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補等有關(guān)人事工作。
 
  (九)負責與自治區(qū)黨委、自治區(qū)人大、自治區(qū)政府有關(guān)部門及地方政協(xié)的工作聯(lián)系;負責聯(lián)系廣西各民主黨派、廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)及政協(xié)的其他參加單位。
 
  (十)負責自治區(qū)政協(xié)機關(guān)的外事工作、機構(gòu)編制和干部人事管理工作,指導各級政協(xié)干部的培訓工作。
 
  (十一)負責自治區(qū)政協(xié)及機關(guān)的后勤保障工作和經(jīng)費管理工作。
 
  (十二)承辦自治區(qū)政協(xié)領(lǐng)導同志交辦的其他事項。
 
  二、機構(gòu)設(shè)置
 
  1.2023年是第十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,委員約700人,分為30個屆別,有常委約150人,現(xiàn)主席、副主席18人,秘書長1人,下設(shè)9個專門委員會,即:提案委員會、經(jīng)濟委員會、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會、人口資源環(huán)境委員會、教科衛(wèi)體委員會、社會和法制委員會、民族和宗教委員會、港澳臺僑和外事委員會、文化文史和學習委員會。
 
  2.政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會辦公廳是政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會的工作機構(gòu),為行政單位。下設(shè)1個廳級機構(gòu):委員聯(lián)絡(luò)工作委員會;1個副廳級機構(gòu):研究室;22個處級機構(gòu):委員履職工作處、委員聯(lián)絡(luò)服務(wù)工作處、研究室綜合處、研究室理論處、秘書處、宣傳處、督查處、人事處、接待處、行政處、信息網(wǎng)絡(luò)處、離退休人員工作處、機關(guān)黨委、提案委員會辦公室、經(jīng)濟委員會辦公室、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村委員會辦公室、人口資源環(huán)境委員會辦公室、教科衛(wèi)體委員會辦公室、社會和法制委員會辦公室、民族和宗教委員會辦公室、港澳臺僑和外事委員會辦公室、文化文史和學習委員會辦公室;設(shè)2個正處級全額撥款事業(yè)單位:廣西政協(xié)報社、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。
 
  三、部門預(yù)算單位構(gòu)成
 
  從預(yù)算單位構(gòu)成看,政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會部門預(yù)算包括:辦公廳本級預(yù)算、廣西政協(xié)報社預(yù)算、廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)預(yù)算。
 
 
 
第二部分 2023年部門預(yù)算情況說明
 
  一、部門收支總體情況說明
 
  2023年收入總預(yù)算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:一般公共預(yù)算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業(yè)收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%,其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
 
  2023年支出總預(yù)算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:基本支出預(yù)算5262.57萬元,占支出總預(yù)算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%;項目支出預(yù)算5874.49萬元,占支出總預(yù)算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
  收支預(yù)算增加的原因是財政撥款收支增加,財政撥款收支增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  二、部門收入體情況說明
 
  2023年收入總預(yù)算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
 
  一般公共預(yù)算撥款10051.11萬元,同比增加965.31萬元,同比增長10.62%。
 
  未納入財政專戶管理的收入安排的資金1085.94萬元,同比增加246.35萬元,增長29.34%。其中:事業(yè)收入安排的資金964.12萬元,同比增加274.36萬元,增長41.83%。其他收入安排的資金121.83萬元,同比減少38萬元,下降23.78%。
 
2023年收入預(yù)算結(jié)構(gòu)圖
 
2022、2023年收入總預(yù)算對比圖
 
  收入預(yù)算增加的原因是財政撥款收入增加,財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  未納入財政專戶管理的收入增加,是下屬二級單位廣西政協(xié)報社的事業(yè)收入增加。
 
  三、部門支出總體情況說明
 
  2023年支出總預(yù)算11137.06萬元,同比增加1189.95萬元,同比增長11.96%。其中:
 
  基本支出預(yù)算5262.57萬元,占支出總預(yù)算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。
 
  項目支出預(yù)算5874.49萬元,占支出總預(yù)算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
2022年、2023年支出總預(yù)算對比圖
 
  支出預(yù)算增加的原因是財政撥款支出增加,財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  1.按支出功能分類科目劃分,共分為四類。
 
  其中:
 
  201類一般公共服務(wù)支出類科目9396.67萬元,占支出總預(yù)算84.37%,同比增加967.742元,增長11.48%。
 
  208類社會保障和就業(yè)支出類科目1146.61萬元,占支出總預(yù)算10.3%,同比增加138.15萬元,增長13.7%。
 
  210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預(yù)算2.07%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
 
  221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預(yù)算3.26%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
 
2023年支出總預(yù)算功能分類圖
 
  2.按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出和項目支出預(yù)算。
 
  (1)基本支出預(yù)算
 
  基本支出預(yù)算5262.57萬元,占支出總預(yù)算47.25%,同比增加491.68萬元,增長10.31%。其中:
 
  人員類項目支出預(yù)算4439.06萬元,占基本支出預(yù)算84.35%,同比增加587.87萬元,增長15.26%。其中:工資福利支出預(yù)算3982.03萬元,占基本支出預(yù)算75.66%,同比增加557.78萬元,增長16.29%;對個人和家庭的補助支出預(yù)算457.03萬元,占基本支出預(yù)算8.68%,同比增加30.09萬元,增長7.05%。
 
  運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目支出(商品和服務(wù)支出)預(yù)算823.51萬元,占基本支出預(yù)算15.64%,同比增加20.88萬元,增長4.89%。
 
  (2)項目支出預(yù)算
 
  項目支出預(yù)算5874.49萬元,占支出總預(yù)算52.75%,同比增加698.27萬元,增長13.49%。
 
 
  四、財政撥款收支情況說明
 
  (一)收入預(yù)算情況說明
 
  2023年財政撥款收入預(yù)算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。
 
  財政撥款收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  (二)支出預(yù)算情況說明
 
  2023年財政撥款支出預(yù)算10051.11萬元,其中:基本支出預(yù)算5247.26萬元,占支出總預(yù)算52.21%,同比增加488.39萬元,增長10.26%;項目支出預(yù)算4803.85萬元,占支出總預(yù)算47.79%,同比增加476.93萬元,增長11.02%。
 
  財政撥款支出增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費支出增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  五、2023年一般公共預(yù)算支出情況說明
 
  (一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況
 
  2023年一般公共預(yù)算收入預(yù)算10051.11萬元,同比增加965.32萬元,增長10.62%。全部為經(jīng)費撥款。
 
  一般公共預(yù)算收入增加主要是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加;根據(jù)新冠肺炎疫情防控要求,自治區(qū)政協(xié)十三屆一次全體會議召開期間計劃實行閉環(huán)管理,增加閉環(huán)管理經(jīng)費350萬元。
 
  (二)一般公共預(yù)算撥款支出結(jié)構(gòu)功能分類情況
 
  (1)201類一般公共服務(wù)支出類科目8319.32萬元,占支出總預(yù)算84.97%,同比增加744.9萬元,增長9.83%。
 
  (2)208類社會保障和就業(yè)支出類科目1138.01萬元,占支出總預(yù)算11.62%,同比增加136.36萬元,增長13.61%。
 
  (3)210類衛(wèi)生健康支出類科目230.21萬元,占支出總預(yù)算2.35%,同比增加32.42萬元,增長16.39%。
 
  (4)221類住房保障支出類科目363.57萬元,占支出總預(yù)算3.71%,同比增加51.64萬元,增長16.55%。
 
  (三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況
 
  1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)2023年預(yù)算數(shù)為3425.72萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)3676.02萬元減少250.3萬元,下降6.81%,減少原因主要是2022年執(zhí)行過程中追加了年度績效考評獎金。
 
  2.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2023年預(yù)算數(shù)為1060.92萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)1028.71萬元增加32.21萬元,增長3.13%,基本持平。
 
  3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)2023年預(yù)算數(shù)1056.36萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)801.4萬元增加254.96萬元,增長31.81%。增長的主要原因是2023年是十三屆政協(xié)廣西壯族自治區(qū)委員會第一年,按照以往慣例會期比上年多2天,會議費增加。
 
  4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)2023年預(yù)算數(shù)220.1萬元,與2022年執(zhí)行數(shù)65.05萬元增加155.05萬元。增長238.36%,增加的主要原因是2022年受新冠肺炎疫情影響,部分委員視察計劃未成行。
 
  5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)2023年預(yù)算數(shù)1444.13萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)1081.21萬元增加362.92萬元,增長33.57%,增長的主要原因是2023年“參政議政”、政協(xié)委員界別活動等項目費用增加。
 
  6.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2023年預(yù)算數(shù)396.09萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)259.47萬元增加109.62萬元,增長42.23%,增長的主要原因是廣西政協(xié)報社事業(yè)收支增加。
 
  7.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項)2023年預(yù)算數(shù)716萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)888.64萬元減少172.64萬元,下降19.43%,主要是2023年減少“同心會堂建設(shè)專項資金”項目190萬元。
 
  8.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2023年預(yù)算數(shù)385.34萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)353萬元增加32.34萬元,增長9.16%,增長的原因是退休人員增加。
 
  9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)2023年預(yù)算數(shù)0.8萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)0.15萬元增加0.65萬元,該項為人員定額經(jīng)費,屬于廣西政協(xié)報社退休人員經(jīng)費。
 
  10.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)484.77萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)436.94萬元增加47.83萬元,增長10.94%。增長的原因主要是人員增加,繳費基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費用增長。
 
  11.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2023年預(yù)算數(shù)237.89萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)214.4萬元增加23.49萬元,增長10.96%,增長的原因是繳費基數(shù)調(diào)整引起應(yīng)繳費用增長。
 
  12.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)2023年預(yù)算數(shù)29.21萬元,比2022年預(yù)算執(zhí)行數(shù)25.8萬元增加3.41萬元,增長13.22%,該項是根據(jù)文件要求應(yīng)繳納的殘疾人保障金,增長的原因是繳費基數(shù)調(diào)整,應(yīng)繳費用相應(yīng)增長。
 
  13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2023年預(yù)算數(shù)219.71萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)197.99萬元增加21.72萬元,增長10.97%,增長的原因檔人員增加,應(yīng)繳費用增加。
 
  14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2023年預(yù)算數(shù)10.5萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)8.45萬元增加2.05萬元,增長24.26%,增長的原因是人員增加,應(yīng)繳費用增加。
 
  15.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2023年預(yù)算數(shù)363.57萬元,比2022年執(zhí)行數(shù)347.59萬元增加15.98萬元,增長4.6%,增長的原因是人員增加,應(yīng)繳費用增加。
 
  六、2023年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
 
  2023年一般公共預(yù)算基本支出5247.26萬元,其中:
 
  人員經(jīng)費4423.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助支出(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
 
  公用經(jīng)費823.51萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出費用(詳見2023年部門預(yù)算報表六:一般公共預(yù)算基本支出情況表)。
 
  七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明
 
  2023年一般公共預(yù)算“三公”預(yù)算經(jīng)費40.31萬元,同比減少44.08萬元,下降52.23%。其中:
 
  因公出國(境)費0萬元。
 
  公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
 
  公務(wù)接待40.31萬元,與上年同比持平,零增長。
 
2022、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算對比圖
 
 
  具體如下:
 
  (1)因公出國(境)預(yù)算0萬元,比上年減少44.08萬元,減少的原因是,根據(jù)自治區(qū)財政廳預(yù)算編制有關(guān)要求,2023年因公出國(境)經(jīng)費不納入部門預(yù)算。
 
  (2)公務(wù)接待費預(yù)算40.31萬元,與上年40.31萬元持平,零增長。
 
  (3)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,比上年0萬元持平,零增長。其中:
 
  公務(wù)用車購置費2023年預(yù)算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
  公務(wù)用車運行維護費2023年預(yù)算安排0萬元,與上年一致,零增長。
 
2022年、2023年“三公經(jīng)費”預(yù)算對比表
 
  八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況說明
 
  我部門2023年部門預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
 
  九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
 
  我部門2023年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
 
  十、其他重要事項的情況說明
 
  (一)機關(guān)運行經(jīng)費
 
  2023年政協(xié)辦公廳本級及下屬單位共有1個行政機關(guān)即辦公廳本級、2個事業(yè)單位即廣西政協(xié)報社和廣西政協(xié)書畫院(廣西政協(xié)文史館)。機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算823.51萬元,占基本支出預(yù)算15.69%,同比增加20.88萬元,增長2.6%。增長的主要原因是人員變動,引起定額經(jīng)費正常變動。
 
  (二)政府采購情況
 
  根據(jù)《中華人民共和國采購法》,結(jié)合自治區(qū)政府采購辦公室的有關(guān)規(guī)定,2023年政府采購預(yù)算1356.72萬元,同比增加81.67萬元,增長6.41%。政府集中采購248.14萬元,占政府采購預(yù)18.29%,同比增加145.37萬元,增長58.58%;分散采購預(yù)算1108.58萬元,占政府采購預(yù)算71.71%,同比減少63.7萬元,下降5.43%。
 
  貨物采購345.08萬元,占政府采購預(yù)算25.43%;工程采購0萬元;服務(wù)采購1011.64萬元,占政府采購預(yù)算74.57%。
 
  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況
 
  2023年本部門無國有資產(chǎn)占用相關(guān)情況。
 
  (四)績效目標設(shè)置情況
 
  2023年根據(jù)自治區(qū)有關(guān)文件要求實施全面預(yù)算績效管理,每個項目都設(shè)定了績效并編制了績效目標表,例如:
 
 
 
  (五)其他一般性轉(zhuǎn)移支付補助市縣項目支出預(yù)算說明
 
  三級文史館建設(shè)補助市縣政協(xié)180萬元。
 
  根據(jù)全國政協(xié)關(guān)于開展“中國政協(xié)文史資料數(shù)據(jù)庫工程建設(shè)”的要求,自治區(qū)政協(xié)第35次主席會議研究決定,以項目建設(shè)為載體,加強全區(qū)政協(xié)文史館建設(shè),力爭在“十三五”期間建立自治區(qū)、市、縣(市、區(qū))政協(xié)三級文史館體系,推動全區(qū)政協(xié)文史資料工作整體邁上新臺階。根據(jù)“十三五”期間縣(市)政協(xié)文史館建設(shè)情況,自治區(qū)政協(xié)決定在“十四五”期間加大縣(市)級文史館建設(shè)覆蓋面,繼續(xù)按照“十三五”期間標準每個縣補助30萬元。2023年擬補助柳州市柳北區(qū)政協(xié);梧州市龍圩區(qū)政協(xié);貴港市港北區(qū)政協(xié);百色市田陽區(qū)政協(xié);河池市東蘭縣政協(xié);崇左市江州區(qū)政協(xié)各30萬元,合計180萬元。
 
  定點聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費50萬元。
 
  為了鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興銜接,市縣鄉(xiāng)村振興良好開局,帶動農(nóng)民增收致富,2023年安排定點聯(lián)系縣幫扶經(jīng)費50萬元。
 
 
第三部分 名詞解釋
 
  (一)未納入財政專戶管理的資金:主要是指廣西政協(xié)報社的發(fā)行收入。
 
  (二)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項):指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)運行、開展日常工作的基本支出。
 
  (三) 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):指行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
 
  (四)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項):反映各級政協(xié)召開政治協(xié)商會議等專門會議的支出。
 
  (五)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項):反映政協(xié)委員開展各類視察的支出。
 
  (六)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項):反映政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。
 
  (七)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支持,不包括行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
 
  (八)一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)(項):反映除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。
 
  (九) 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
 
  (十)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
 
  (十一)社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實行養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
 
  (十二)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療費。
 
  (十三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療費。
 
  (十四)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
 
  (十五)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
 
  (十六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
 
  (十七)“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
 
  (十八)機關(guān)運行經(jīng)費:保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
 
 
第四部分 2023年部門預(yù)算報表
 
  附件:2023部門預(yù)算公開表報表